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审计岗半年工作总结6篇

优秀的工作总结是对工作中的目标和计划的完成情况进行总结和评估,工作总结是对我们的阶段性的工作回顾的材料,你知道怎么写才合适吗,下面是美篇吧小编为您分享的审计岗半年工作总结6篇,感谢您的参阅。

审计岗半年工作总结6篇

审计岗半年工作总结篇1

今年以来,嵩明县审计局认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和全国审计工作会议精神,围绕县委、县政府重点工作部署,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,切实履行好审计法定职责,维护资金安全。

我局今年实施的审计项目,更加关注部门落实“八项规定”相关情况,重点检查会议费、招待费、出国费和公车购置费等安排使用情况,揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失、国有资产流失、重大资源毁损及效益低下等问题。截至5月30日,共完成审计项目63项,其中预算执行审计5项,经济责任审计6项,专项资金审计2项,政府投资竣工决算审计27项,拦标价审计4项,土地收储评审19。审计查出问题金额252。46万元,上缴县财政117。8万元。核减政府投资2704万元,提出审计建议170条。

围绕“进一步促进各有关部门和被审计单位强化财税征管、严格预算执行和规范财政收支、严肃财经法纪”目标,不断深化财政财务审计。关注宏观政策贯彻落实和县委政府重大决策部署,政府预算体系建设,预算编制、执行和决算(草案)编制情况;关注行政运行成本和管理绩效,检查“三公经费”和会议费管理使用情况,“吃空饷”、“小金库”、大额采购情况,党政机关楼堂馆所建设情况。实施财政预算审计时做到与经济责任、部门预算、专项资金等审计类型相结合。开展了县本级2014年预算执行审计、县林业局2013年至2014年部门预算执行审计、牛栏江镇2012年至2014年度部门预算执行审计、嵩阳街道办 2012年至2014年度部门预算执行审计、小街镇2012年至2014年度部门预算执行审计、杨林镇2012年至2014年度部门预算执行审计等5项审计。审计查出违规金额73。6万元,管理不规范金额124。4万元。审计发现,个别单位存在自行发放工作考核奖、机构运转支出挤占项目资金、专项资金结余闲置、房租收入未缴相关税金等问题,审计针对存在问题,向相关单位提出了限期整改建议,并进行了整改监督检查。各单位存在问题均已按要求整改。

围绕“进一步促进改革政策贯彻落实和维护社会和谐稳定”目标,加强对关系民生的重大热点问题的审计监督,通过审计积极促进惠民政策的落实。组织开展了嵩明县2013年大中型水库库区和移民安置区基础设施工程资金管理使用情况审计、嵩明县2014年财政专户管理情况和农业林业产业化资金分配、管理和使用情况审计和20xx年度稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。审计发现个别项目存在工作经费挤占专项资金和专项资金结余的情况。针对存在问题,提出了“规范资金管理”、“按原渠道归还资金”、“按审批程序批准后专款专用”等处理意见建议。

围绕“进一步促进各级领导干部依法履职和廉洁勤政,推进经济责任审计工作纵深发展”目标,认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》等相关法律法规,不断加大经济责任审计,促进领导干部树立正确的政绩观、发展观。截至5月30日,根据县委组织部的委托,完成了杨忠任县劳动就业服务局局长、张立任嵩明县人口和计划生育局局长、李兆逵任嵩明县文体广电旅游局局长、李友华任杨林镇原镇长、任嵩阳街道办事处原主任、艾发伟任小街镇原镇长期间的经济责任审计6项,并同步实施了环保责任审计。进一步拓展审计内容,创新审计方法,把经济责任审计与财政财务收支审计相结合;审计查账与审计调查相结合;审计查账与审计座谈相结合;纵向、横向审计相结合,避免重复审计,提高审计效益。审计查出违规金额41。7万元,管理不规范资金 10。2万元。审计发现部分单位存在未按规定缴纳相关税收和上缴非税收入、固定资产收入没有上缴财政和会计账务处理不规范的问题。针对存在的问题,审计提出加强和健全财务管理、严格内控制度、坚持“增收节支”等审计建议,对违规资金作出收缴财政处理。相关部门己按要求进行了整改。

围绕“进一步促进各有关部门和单位规范政府投资项目管理和保证工程结算客观真实”目标,继续加强对民生项目、城市建设项目的审计监督,发挥审计在政府投资项目科学决策、规范管理、控制成本、提高质量上的监督和服务作用。加强对委托审计的管理,委托审计工作逐步实现制度化、规范化。实行“重点项目必须审,重大项目跟踪审”,确保当年具备审计条件的政府投资项目当年完成。截至5月30日,完成了农业、水利、征地拆迁、校舍安全、道路建设、城市基础设施等政府投资建设项目竣工决算审计27项,涉及送审金额38010万元,审定金额35315万元,审减2695万元,审减率为7%;完成拦标价审计4项,涉及送审金额6020万元,审定金额6011万元,审减9万元,审减率为0。15%。促进节约财政资金,减少损失浪费,提高政府投资的综合效益。

围绕“节约收储成本,减少政府经费开支,避免收储资金浪费”为目标,探索开展土地储备评审工作,真实合理地确认土地收储支出和土地一级开发成本,为我县土地交易提供成本依据。

截至5月底,共完成土地成本评审项目19项,涉及供地面积3864。3亩,送审金额105903。8万元,审定金额 105687。2万元, 审减 216。6万元,审减率为0。2%。通过审计,实现控制土地储备支出和土地一级开发成本,促进加强土地储备和土地一级开发项目管理,提高建设用地保障能力和城镇土地经营水平。

(一)加强机关廉政建设。一是年初召开党风廉政建设工作会议,研究制定党风廉政建设工作计划和要点;二是重点抓好党风廉政建设责任制的落实,建立“一把手”负总责,其他领导“一岗双责”,要求审计人员既要对审计质量负责,也要对廉政工作负责,建立了从局长、分管副局长、科长到审计组长的四级廉政责任体系,层层签订了廉政责任书;三是坚持日常监督,确保各项廉政规定和审计工作纪律的全面贯彻落实。结合审计工作特点,采取审计复核、审计回访、审计纪律反馈等措施,加强对审计干部廉洁从审行为的监督; 四是深入开展党的群众路线教育实践活动,聚焦作风建设,集中解决 “四风”问题,切实改进党风政风,提高服务水平。五是加强廉政教育。以定期或不定期组织廉政课堂讲座、收看反腐倡廉录像等方式开展警示教育,使审计人员警钟长鸣,自觉遵守廉政纪律,一直以来,县审计局干部职工都没有发现违反廉政纪律的情况,在社会上树立了良好的审计形象。

审计岗半年工作总结篇2

转眼又过去了半年,上半年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将上半年的审计工作总结如下:

一、监督、服务职能的`加强

今年上半年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是:“监督服务,查错纠弊,促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围,逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效

工程割算、结算方面:主要是对上报工程的内容范围,工程量计算和套项是否合理进行审查,必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究,尽量做到公平、公正,从上半年工作来看,有以下问题,资料自控性不强,内容不完善,有的签证只有数量,没有工程内容,更无附图,隐蔽工程的实际情况也无从核实,单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全,重复割算,签字单中自填人工、材料、机械费价格,甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点,采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价,合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款,做好事前管控,这方面主要存在核价内容不清,做法不标准,合同签定滞后,先开工后签合同,各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

专项审计方面:上半年审计部专项审计工作任务较多,工作繁重,在专项审计工作中,审计部首先摸清前期结算进展情况,存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算,并多次到上级主管部门克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料,书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料,组织人员及时跟进,掌握情况后,加班加点出具准确数据。

三、加强管理,为审计工作打好基??

审计工作任务多、涉及面广,人员相对较少,审计质量的好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质,为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力,我们在平时的工作中,除了要求每人做好基本工作外,还要学习其他专业知识,如精通土建专业的要掌握安装知识,做安装的要掌握土建等,使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重,平时一人干多项或多种工作,穿插配合进行,工作量很大,加班加点是经常的事。

总之,在今后的日子里,审计部在公司领导的重视和支持下,内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨,加强内部审计专业培训、提高专业水平,不断改进工作方法,进一步提高监督与服务并重的理念,坚持实事求是,客观公正的工作态度,更加努力的把工作做细、做好。

审计岗半年工作总结篇3

今年上半年,在上级的正确领导下,单位认真组织学习务实的工作作风,加强自身学习,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好的完成了各项工作任务,圆满地达到了工作目标。现将上半年个人工作情况总结如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质

加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能,创造业务佳绩

在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。

做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了经济责任审计制度,并参与指导完善了xx路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算等多项审计任务。参与xx区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,为查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。

四、存在的问题及下半年发展方向

通过上半年的审计工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾半年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。

审计岗半年工作总结篇4

今年上半年,我公司审计人员通过监督管理体制、机制、制度的创新,推动监督运行机制的流程重组、功能再造,确保监督管理的有效和长效,实现生产安全、经济安全和政治安全。现对上半年工作总结如下。

一、完成的主要工作及效果

开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题,选择专项管理课题,开展了形式多样的综合审计调查,为企业经营管理提供了帮助,得到各单位领导和部门的重视。

前移审计关口,开展了事前审计。审计部门事前介入管理的作用逐步显现,并愈来愈得到各单位的重视。审计部门能以审计的视角,对经营管理情况进行总结、分析和评价;审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作,重要合同没有内部审计审查,不对外签约;对基建工程项目,审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查,纠正了一些不规范的行为,起到了积极有效的作用。

二、采取的主要措施

为了提高审计工作质量,发掘和培养审计骨干,限度地调动审计人员的潜能,给审计人员提供一个充分展示自我价值的机会,根据公司审计体制改革的基本思路,对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制,不再采取指定审计项目实施对象的'做法,引入项目竞争机制,通过招标方式择优选定审计项目负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标,在审计项目管理中引入招投标制度,通过这种形式,对现有审计资源进行优化配置,选择的审计工作实施方案,选择的审计项目负责人,从而推动审计工作质量的提高。

三、心得体会

广大审计干部认识到,内部审计不仅是监督,更是一种特殊的企业管理活动,在职能上体现监督与服务的兼容性,即监督下的服务,服务中的监督,是监督与服务的高度统一;审计工作是公司经营管理工作的重要组成部分,是公司内部控制的关键环节,必须紧紧围绕xx电力的战略目标和工作主线,与公司的其他监督一起,把工作重点放在防范企业经营风险上,进一步强化审计监督职能。

审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想,认识到“正人先要正已”,按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则,并不断在审计实践中学习和提高自身经营管理水平,通过揭示经营管理中存在的问题,并提出加以改进的措施,实现为企业经营管理服务的目的,进而找准自身的位置。审计干部对审计作用认识的不断提高,为开展各项审计工作奠定了基础。

在充分肯定审计工作取得的成绩和总结经验的同时,我们还清醒地看到,目前公司系统的审计工作仍然存在一些问题和不足,需不断探索、不断完善、不断发展。务实创新,推动公司审计工作上一个新台阶。

审计岗半年工作总结篇5

一、认真贯彻全面审计、突出重点的方针,全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务三农问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以应加强对转移支付教育资金的监管为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。

(五)、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。

四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。

全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、技术学院、原医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。

年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

审计岗半年工作总结篇6

今年以来,区审计局在市审计局和区委、区政府领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想指导,紧紧围绕党中央、国务院重大政策措施落实,紧扣区委、区政府重点中心工作,扎实推进高质量发展推进年活动,加大审计监督力度,切实履行审计监督职能,各项工作取得新进展。

一、强化党建引领,提高党性修养

1、强化思想教育。局党组以学习强国app、干部教育在线平台、审计大讲堂、青年讲堂等为载体,实时学、跟进学,深入学习贯彻《关于加强党的政治建设的意见》精神,积极引导全局干部职工树牢四个意识,坚定四个自信,做到两个维护。

2、狠抓思想教育。将思想教育工作纳入党建工作要点,制定xxxx年度党组理论学习中心组学习计划,上半年专题研究思想教育工作x次,召开党组理论学习中心组学习会x次,专题研讨x次,向区委专题汇报思想教育工作x次,每月开展x次思想教育,严格落实对外信息审批审查制度,积极弘扬正能量。加强审计文化建设,注重政治宣传和微信、qq群的信息管控,规范信息报送,做好思想引导工作。

3、强化组织保障。一是认真履行抓党建主体责任。严格执行三会一课和主题党日活动制度,坚持民主集中制,党组会每月定期研究党建工作,上半年召开党员大会x次,支部书记上党课x次,开展主题党日活动x次;及时交纳党费,推进党务公开,落实两个指数考评管理机制,x名党员被评为xxxx年全区优秀共产党员,党建工作再上台阶。二是党建活动形式纷呈。邀请市三院援鄂医护人员、区级优秀共产党员肖娜同志上了一堂题为闻令而动、逆行无悔的专题党课;组织全体党员赴xx村暴动纪念馆开展红色革命传统教育;组织业务人员赴xx县审计局钱明宝劳模创新工作室学习交流。三是打造党建创新品牌。常态化开展案例课堂和双面双提党建创新项目x次,提升审计干部政治站位,开阔审计思路。创新学习新模式—青年讲堂:讲课,年轻干部讲述审计案例,提炼审计思路,分享审计方法。测试,组织审计干部进行测试,丰富干部政策知识库,打好理论基础。讨论,对审计项目的审计方法各抒己见,互相学习,取长补短。同时,邀请水利??

领导解读水利政策,邀请造价师对项目审计案例进行分析培训,进一步提升审计干部业务水平。

4、全力推进脱贫攻坚工作。一是开展万名党员帮万户活动。局x名党员干部联系xx户xx人,每月走访,开展两不愁三保障大排查,为贫困户解难题、办实事。开展消费扶贫,购买贫困户土鸡、鸡蛋、办公用茶等xxxx元,端午节认购扶贫产品茶油xxxx元,确保贫困户增收;做好政策兜底和社会帮扶工作,送去慰问金xxxx元,确保不因疫情影响导致返贫。认领xx村停车场修建项目x万元,进一步提高村基础设施建设。二是开展多企帮多村活动。发挥联合党委牵头优势,联系金地电子、安贝机械、xx公司、新国线集团、徽商银行、卓勤会计师事务所等x家企业购买贫困户土猪、笋干、布鞋、土鸡、玉米等共计xxxxx元,慰问x户贫困户xxxx元,实现贫困户增收,助力脱贫攻坚。

5、扎实做好疫情防控、复工复产、创城创卫等中心工作。一是坚决打赢疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生以来,局党组深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院和省市区委决策部署,积极对接xx社区,组织干部职工完成包保小区x个网格xx户xxx人的排查任务,宣传疫情防控知识和政策,严格执行xx小时值班值守和日报告制度。疫情期间,干部职工x次主动捐款xxxx元。同时利用微信、电话等方式,对接帮扶贫困户,帮助解决实际问题。二是稳步推进复工复产。沟通对接新力油墨,落实xx+x防控工作机制,落实日报制,积极开展四送一服工作,做好政策宣传解读,确保复工复产企业安全稳定,政策应享尽享,把损失降至最低。三是扎实开展创城创卫工作。开展志愿服务活动,每周五组织干部职工到包保粤华、蜂场小区开展环境整治,协助解决无物业小区自管事宜,收取垃圾清运费及楼道电费xxxx元并公示。楼道出新亮化、病媒防制、管道更换、花坛修整、停车棚、充电桩建设等投入经费x万余元。与xx社区开展我们的节日--春节、清明节、端午节等活动,慰问社区困难党员、困难家庭x户xxx元;认领微心愿x个;与呈坎中心校少年宫联合开展庆六一共驻共建活动,捐助资金xxxx元;加强沟通,联合九三学社xx区支社赴xx村开展惠民生 送健康 迎新春活动,赴x泰达垃圾发电厂和xx村开展结对共建活动。

二、全面依法审计,提升监督水平

按照省厅、市局要求,结合xx区实际,召开区委审计委员会xxxx年第一次会议,审议通过xxxx年审计项目计划,下达了x类xx项审计项目。审计期间,上报审计信息被省市媒体采纳xx篇,向区委审计委员会报送审计专报x篇,审计结果公开x条。

1、着眼民生,持续推进政策跟踪审计。一是根据审计署、省市审计机关的部署,把加强疫情防控资金和捐赠款物审计监督作为当前最重要的工作来抓,聚焦防控政策措施落实、资金管理使用、社会捐赠款物分配,完成应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计,及时反映问题x条,建议行业主管部门研究回复,确保相关财物精准用于疫情防控。二是结合中央脱贫攻坚专项巡视回头看和xxxx年成效考核反馈问题整改工作,重点关注产业扶贫项目资金使用、管护运维、效益发挥等情况,完成xxxx-xxxx年度产业扶贫专项资金审计,发现x类xx个问题,提出意见建议x条,切实发挥审计在脱贫攻坚中的积极作用。三是聚焦促进就业创业情况,完成二季度稳增长跟踪审计。

2、突出重点,深入推进预算执行审计。完成xxxx年度区本级预算执行审计和区法院、区农业农村局、区水利局xxxx年度部门预算执行审计。完成对全区一级预算单位电子数据的采集转换,建立一级预算单位财务数据库。针对大数据筛选的疑点,实行全面审计与重点事项核查相结合,对区财政局等xx个一级预算单位进行重点核查,有效促进预算执行审计全覆盖目标的实现。

3、明确要点,有序推进经济责任审计。一是根据审计署、省审计厅要求,印发《xx区经济责任审计工作联席会议制度》,进一步规范经济责任审计工作。上半年,配合区委组织部共办理了x家单位xx位领导干部离任经济事项交接。二是市局授权,启动区检察院检察长经济责任审计工作。

4、把握关键,转型政府投资审计。一是完成xx县人民法院审判大楼新建及改造提升工程专项审计、双益污水处理二期工程招标控制价审核和水利局政府投资项目复审工作。半年来,共核查复审备案项目xxx个,审核金额xxxxx.x万元,核减金额xxxx.xx万元,核减率x.xx%,切实加强审计监督。二是完成xxxx年度投资审计中介机构考核工作,倒逼建设单位规范工程项目建设,加大审计监督力度。三是召开xx区政府投资项目培训会议,就审计监督、政府投资项目建设和招投标管理、全过程造价管理、项目资金管理开展培训,确保把有限财政资金用在刀刃上,充分发挥项目投资效益。

5、规范行为,开展财务收支审计。完成区公安分局、区民政局、区交管大队、区房地产事务中心、区一中、区二中、区青少年活动中心、区岩寺小学、区南山小学、区示范幼儿园和x个乡镇中心校xxxx至xxxx年度财务收支审计。

三、狠抓党风廉政,推进清廉审计

1、严格落实主体责任。高度重视党风廉政建设工作,认真履行党风廉政第一责任人责任,组织学习习近平总书记关于三严三实的重要论述和厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神,学习中央省市区纪委会议精神,增强贯彻落实八项规定的高度自觉。印发《区审计局xxxx年度党风廉政工作要点》,专题研究党风廉政建设工作x次。

2、严守纪律规矩。局党组严格落实三重一大、领导干部外出报备、重大事项请示报告等制度,严格遵守审计四严禁工作纪律和八不准工作要求,严格执行一岗双责,强化资金管理使用,开展单位财务自查,积极推进政务公开,自觉接受外界监督。召开特约审计监督员会议,发挥特约审计监督员作用。

3、从严管理干部。加强对计算机审计、领导干部自然资源资产审计等业务知识和《宪法》、《监察法》、经责新规定等法律法规的学习培训,进一步提高审计干部综合素质。上半年,开展谈心谈话xx人次,利用各类会议、重要节假日开展廉政提醒x次,抽调x人次参加区委巡察。

4、强化专项整治。一是稳步推进x+n专项整治工作。结合审计实际开展自查,存在着对《习近平扶贫论述摘编》的学习不够深入,学习质量还不高的问题,已通过党组理论学习中心组集中学习3次,专题研讨x次。审计局会同区委区政府督查组、区农业农村局和区财政局完成对全区各村(居)xxxx年度财务收支审计问题整改情况督查工作,建章立制x项,督促乡镇压实主体责任,落实整改任务,同时配合做好相关问题线索移交。二是配合做好两项目两资金和金融领域扫黑除恶专项整治工作。结合各类审计项目,重点关注贯彻落实脱贫攻坚决策部署情况,关注公共资金分配、重大项目建设等重点领域和关键环节,加大扶贫领域审计监督力度,对扶贫、涉农、民生等可能存在领域的涉黑涉恶情况进行摸排,产业扶贫项目审计已完成并抄送区纪委监委。

四、存在的问题和不足

1、政策理论学习不深不透,对新技术新基建等前沿知识掌握不多。

2、审计时间紧任务重,大数据信息化审计与实际结合还不到位。

3、审计结果运用不充分,政府投资项目尽管培训较多,但部分单位仍然存在屡审屡犯问题,整改提升不够。

五、下半年工作安排

一是狠抓理论武装。局党组将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,抓实党员思想教育。

二是强化审计监督。开展三、四季度稳增长政策措施落实情况跟踪审计;督促做好xxxx年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计整改工作;开展对岩寺镇党委书记、镇长经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计,区检察院检察长、区教育局局长、区人社局局长经济责任审计;继续做好政府投资项目的核查和复审工作;强化内审指导。

三是做好审计后半篇文章。审计整改是审计工作的重要内容,将整改工作重心前移,坚持审计发现问题与整改问题同步,加强与纪委(监委)、组织、财政等职能部门沟通联系,密切协作,建立健全长效机制,确保审计整改取得成效。

四是加强干部队伍建设。加大培训力度,选派x名干部参加省审计厅审计项目,不断增强审计干部的政治素质和综合业务水平,激发审计干部队伍的内生动力,努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

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